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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 538 Data de lançamento: 29/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 0,00 23.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 23.370,00
14/02/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 2.542,50
24/02/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 3.300,00
05/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.542,50
05/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.300,00
25/03/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 3.300,00
25/03/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 2.542,50
31/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.542,50
01/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.300,00
22/04/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 3.300,00
22/04/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 2.542,50
02/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.542,50
12/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.300,00
13/05/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.04 PNS 9.00X20LISO, 08 PNS 9.00X20 BORRACH.,16 PNS 10.00X20LISO 16 LONAS, 10 CAM DE AR 10.00X20, 04 PNS 7.35X14, LISO, 02 PROT. 750X16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 122/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 5.842,50
03/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.542,50
TOTAL 23.370,00 23.370,00 20.070,00
SALDO A PAGAR 3.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.