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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5400 Data de lançamento: 27/10/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CX DE GRAMPO GALVANIZADO. PARA USO NA TESOURARIA E NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 1799/2014,ANEXA. 0,00 86,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CX DE GRAMPO GALVANIZADO. PARA USO NA TESOURARIA E NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 1799/2014,ANEXA. 86,70
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CX DE GRAMPO GALVANIZADO. PARA USO NA TESOURARIA E NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE OC. NR 1799/2014,ANEXA. 86,70
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 86,70
TOTAL 86,70 86,70 86,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.