Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERV. MUNIC. DERLEI CAPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NOS DIAS 04 A 07/11/2014, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO PNAIC, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
437,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERV. MUNIC. DERLEI CAPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NOS DIAS 04 A 07/11/2014, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO PNAIC, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
437,50
29/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERV. MUNIC. DERLEI CAPELARI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NOS DIAS 04 A 07/11/2014, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO PNAIC, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
437,50
31/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855096
437,50
TOTAL
437,50
437,50
437,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.