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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5423 Data de lançamento: 29/10/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013- MAT. ASST. LUIZ MANT
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 10.000,00
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 1.112,08
03/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 114,12
05/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 733,14
05/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 1.155,20
10/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 914,01
14/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 501,52
19/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 927,26
12/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.112,08
12/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 114,12
17/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 299,86
17/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 614,15
17/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 733,14
17/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.155,20
17/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3034 501,52
17/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3034 927,26
22/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO REFORMA E MELHORIA DE MORADIA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 690/2013, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2013 E TIPO DE DESPESA 438. 4.542,67
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3039 418,63
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3039 733,25
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3039 1.060,89
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3039 1.017,35
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3039 977,65
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3039 334,90
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.