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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 544 Data de lançamento: 29/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DES EMP- EMP PAG.12 PNS 215/75X17.5 RADILAL ISO, 32 PNS 10.00X20 14 LONAS RADIAL LISO, 04 PNEUS 295X22.5 RADIAL, LISO, 05 CAM DE AR 7.35X14, 08 PNEUS 295.80-22.5 BOORAC. RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANS. ESC. , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 118/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.12 PNS 215/75X17.5 RADILAL ISO, 32 PNS 10.00X20 14 LONAS RADIAL LISO, 04 PNEUS 295X22.5 RADIAL, LISO, 05 CAM DE AR 7.35X14, 08 PNEUS 295.80-22.5 BOORAC. RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANS. ESC. , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 118/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 15.000,00
13/05/2014 PELA DES EMP- EMP PAG.12 PNS 215/75X17.5 RADILAL ISO, 32 PNS 10.00X20 14 LONAS RADIAL LISO, 04 PNEUS 295X22.5 RADIAL, LISO, 05 CAM DE AR 7.35X14, 08 PNEUS 295.80-22.5 BOORAC. RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO TRANS. ESC. , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 118/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 15.000,00
11/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 178 3.792,00
12/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 179 11.208,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.