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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5464 Data de lançamento: 31/10/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incentivo
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 18394/2014,ANEXA. 0,00 1.697,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 18394/2014,ANEXA. 1.697,80
10/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 18394/2014,ANEXA. 62,64
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 62,64
22/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 18394/2014,ANEXA. 485,81
22/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 18394/2014,ANEXA. 50,00
22/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 50,00
22/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 485,81
TOTAL 1.697,80 598,45 598,45
SALDO A PAGAR 1.099,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.