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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GUSTAVO FRANCESCHI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5466 Data de lançamento: 31/10/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa: 3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 23/2012-CIGRES- REC. LIXO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 23 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 128/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA NR 414. 0,00 5.154,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 128/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA NR 414. 5.154,50
01/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 128/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA NR 414. 2.676,04
05/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2978 2.676,04
29/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A GUSTAVO FRANCHESCHI- ME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, CFE CARTA CONVITE NR 23/2012, CONTRATO NR 128/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA NR 414. 2.478,46
29/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.478,46
TOTAL 5.154,50 5.154,50 5.154,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo 04/12/2014 40,14 9093/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 04/12/2014 53,52 9093/2014 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 04/12/2014 107,80 9093/2014 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 29/12/2014 53,52 9861/2014 Lançada
IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo 29/12/2014 40,14 9861/2014 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 29/12/2014 107,80 9861/2014 Lançada
TOTAL   402,92