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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 548 Data de lançamento: 29/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 01/2014- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DES EMP- EMP PAG. 08 PNEUS 10.00 X20 14 LONAS, 12 CAMARAS DE AR 14.00 X 24, 02 PNEUS 9.00X16 COM 10 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 118/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 0,00 3.462,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2014 PELA DES EMP- EMP PAG. 08 PNEUS 10.00 X20 14 LONAS, 12 CAMARAS DE AR 14.00 X 24, 02 PNEUS 9.00X16 COM 10 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 118/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 3.462,00
28/02/2014 PELA DES EMP- EMP PAG. 08 PNEUS 10.00 X20 14 LONAS, 12 CAMARAS DE AR 14.00 X 24, 02 PNEUS 9.00X16 COM 10 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 118/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 3.070,00
28/02/2014 PELA DES EMP- EMP PAG. 08 PNEUS 10.00 X20 14 LONAS, 12 CAMARAS DE AR 14.00 X 24, 02 PNEUS 9.00X16 COM 10 LONAS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2014, OC. NR 118/2014 E TIPO DE DESPESA 477. 392,00
17/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 3.070,00
17/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 392,00
TOTAL 3.462,00 3.462,00 3.462,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.