Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA OS SERVIDORES MUNIC. CRISTINA JANNER, JOVIL GANDINI E ANDERSON NEGRINI, REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 17334/2014,ANEXA. PAGAMENTO PARA CRISTINA JANNER.
0,00
74,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA OS SERVIDORES MUNIC. CRISTINA JANNER, JOVIL GANDINI E ANDERSON NEGRINI, REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 17334/2014,ANEXA. PAGAMENTO PARA CRISTINA JANNER.
74,90
05/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA OS SERVIDORES MUNIC. CRISTINA JANNER, JOVIL GANDINI E ANDERSON NEGRINI, REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 17334/2014,ANEXA. PAGAMENTO PARA CRISTINA JANNER.
74,90
10/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855124
74,90
TOTAL
74,90
74,90
74,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.