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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CRISTINA JANNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5538 Data de lançamento: 05/11/2014
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA OS SERVIDORES MUNIC. CRISTINA JANNER, JOVIL GANDINI E ANDERSON NEGRINI, REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 17334/2014,ANEXA. PAGAMENTO PARA CRISTINA JANNER. 0,00 74,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA OS SERVIDORES MUNIC. CRISTINA JANNER, JOVIL GANDINI E ANDERSON NEGRINI, REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 17334/2014,ANEXA. PAGAMENTO PARA CRISTINA JANNER. 74,90
05/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA OS SERVIDORES MUNIC. CRISTINA JANNER, JOVIL GANDINI E ANDERSON NEGRINI, REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 17334/2014,ANEXA. PAGAMENTO PARA CRISTINA JANNER. 74,90
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855124 74,90
TOTAL 74,90 74,90 74,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.