Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
05/11/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1853/2014,ANEXA. |
0,00 |
162,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1853/2014,ANEXA. |
162,60 |
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05/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1853/2014,ANEXA. |
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86,80 |
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10/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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86,80 |
TOTAL |
162,60 |
86,80 |
86,80 |
SALDO A PAGAR |
75,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.