PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.
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2.418,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.
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22/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2010, CONTRATO NR 062/2014. QUARTO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 506.
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22/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.418,00
TOTAL
2.418,00
2.418,00
2.418,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.