Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GRÁFICA VERONA - NELSON MINGOTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5595 |
Data de lançamento: |
10/11/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10000 RECEITUARIOS MEDICOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1889/2014,ANEXA. |
0,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10000 RECEITUARIOS MEDICOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1889/2014,ANEXA. |
790,00 |
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14/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10000 RECEITUARIOS MEDICOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1889/2014,ANEXA. |
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790,00 |
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12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855598
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.