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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5625 Data de lançamento: 12/11/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 19/2014- EQUIP. ESCOLAS.
Fonte de Recurso: FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 19 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. 0,00 1.685,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. 1.685,80
16/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. 877,60
18/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. 188,80
18/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 877,60
19/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 188,80
22/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. 619,40
24/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 619,40
TOTAL 1.685,80 1.685,80 1.685,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.