Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. |
1.685,80 |
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16/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. |
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877,60 |
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18/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. |
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188,80 |
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18/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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877,60 |
19/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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188,80 |
22/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 TRICICLOS. 20 CHOCALHOS. DOIS JG DE FANTOCHES 07 MOBILES PARA BEBES. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. |
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619,40 |
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24/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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619,40 |
TOTAL |
1.685,80 |
1.685,80 |
1.685,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.