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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5626 Data de lançamento: 12/11/2014
Tipo de empenho: Patrimônio-Utensílios em Geral
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 19/2014- EQUIP. ESCOLAS.
Fonte de Recurso: FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 19 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAG AQ UM PLAY HOUSE,02 GANGORRAS POLVO, UM TRENZINHO, 02 GIRA PATO, 07 GANGORRAS TIGRÃO 07 GANGORAS CAVALINHO UMA GANGORRA POHH UMA GANGORA DINOSSAURO.. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE OC. NR 898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. 0,00 12.356,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAG AQ UM PLAY HOUSE,02 GANGORRAS POLVO, UM TRENZINHO, 02 GIRA PATO, 07 GANGORRAS TIGRÃO 07 GANGORAS CAVALINHO UMA GANGORRA POHH UMA GANGORA DINOSSAURO.. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE OC. NR 898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. 12.356,00
16/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAG AQ UM PLAY HOUSE,02 GANGORRAS POLVO, UM TRENZINHO, 02 GIRA PATO, 07 GANGORRAS TIGRÃO 07 GANGORAS CAVALINHO UMA GANGORRA POHH UMA GANGORA DINOSSAURO.. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE OC. NR 898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519. 12.356,00
18/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 12.356,00
TOTAL 12.356,00 12.356,00 12.356,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.