Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
500,00
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
500,00
17/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855100
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.