Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
100,00
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
100,00
17/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855100
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.