Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JOALHERIA DE LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5678 |
Data de lançamento: |
18/11/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-Salário Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE TECOGRAFO.PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1938/2014,ANEXA. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE TECOGRAFO.PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1938/2014,ANEXA. |
700,00 |
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11/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE TECOGRAFO.PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1938/2014,ANEXA. |
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700,00 |
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15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850318
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.