Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5796 |
Data de lançamento: |
20/11/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Serviços de Agua e Esgoto |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-Salário Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SMEC, MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
77,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SMEC, MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
77,35 |
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20/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SMEC, MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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77,35 |
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25/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850311
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77,35 |
TOTAL |
77,35 |
77,35 |
77,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.