Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ - IE 3321016135 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5850 |
Data de lançamento: |
25/11/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 38 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1964/2014,ANEXA. |
0,00 |
456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 38 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1964/2014,ANEXA. |
456,00 |
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29/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 38 CX DE MUDAS DE FLORES. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1964/2014,ANEXA. |
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456,00 |
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29/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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456,00 |
TOTAL |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Produtor Rural |
29/12/2014 |
10,49 |
9848/2014 |
Lançada |
TOTAL |
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10,49 |
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