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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5871 Data de lançamento: 26/11/2014
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS_Rec.União
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOAPG MES DE NOVEMBRO DE 2014- PSF CONTRATOS. 0,00 93,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOAPG MES DE NOVEMBRO DE 2014- PSF CONTRATOS. 93,07
26/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOAPG MES DE NOVEMBRO DE 2014- PSF CONTRATOS. 93,07
01/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 93,07
TOTAL 93,07 93,07 93,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.