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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: A D IMPRESSOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5903 Data de lançamento: 26/11/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, NA ESCOLA SP MACHADO, CFE OC. NR 1979/2014,ANEXA. 0,00 140,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, NA ESCOLA SP MACHADO, CFE OC. NR 1979/2014,ANEXA. 140,70
27/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, NA ESCOLA SP MACHADO, CFE OC. NR 1979/2014,ANEXA. 140,70
02/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 140,70
TOTAL 140,70 140,70 140,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.