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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5922 Data de lançamento: 27/11/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 46 DZ DE PRATO FUNDO TIPO DURALEX. 92 CTOS DE TALHERES COM 24 PEÇAS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ COMO BONUS DE FINAL DE ANO CFE LM NR 1823/2010 E RI NR 1983/2014,ANEXA. 0,00 4.802,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 46 DZ DE PRATO FUNDO TIPO DURALEX. 92 CTOS DE TALHERES COM 24 PEÇAS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ COMO BONUS DE FINAL DE ANO CFE LM NR 1823/2010 E RI NR 1983/2014,ANEXA. 4.802,40
03/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 46 DZ DE PRATO FUNDO TIPO DURALEX. 92 CTOS DE TALHERES COM 24 PEÇAS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ COMO BONUS DE FINAL DE ANO CFE LM NR 1823/2010 E RI NR 1983/2014,ANEXA. 2.855,40
03/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 46 DZ DE PRATO FUNDO TIPO DURALEX. 92 CTOS DE TALHERES COM 24 PEÇAS. PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ COMO BONUS DE FINAL DE ANO CFE LM NR 1823/2010 E RI NR 1983/2014,ANEXA. 1.881,00
04/12/2014 por não utilização do mesmo -66,00
11/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.881,00
11/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.855,40
TOTAL 4.736,40 4.736,40 4.736,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.