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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAYARA CAMARGO PUTON LOCATELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5963 Data de lançamento: 01/12/2014
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Saúde Bucal-FES Estadual (RV 4090)
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso: FES-PSF/Saúde Bucal/PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MAYARA LUCATELLI- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- DEP DE SAUDE- SAUDE BUCAL ESTADO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 0,00 1.249,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MAYARA LUCATELLI- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- DEP DE SAUDE- SAUDE BUCAL ESTADO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 1.249,95
01/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL MAYARA LUCATELLI- PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014- DEP DE SAUDE- SAUDE BUCAL ESTADO, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 1.249,95
11/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 251 1.249,95
TOTAL 1.249,95 1.249,95 1.249,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.