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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6095 Data de lançamento: 04/12/2014
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: EBCT-Convênio Posto de Atendimento

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho para pagamento de vencimentos do servidor Agente de correio 13º SALÁRIO PARCELA FINAL 0,00 362,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2014 Empenho para pagamento de vencimentos do servidor Agente de correio 13º SALÁRIO PARCELA FINAL 362,00
04/12/2014 13º SALARIO PARCELA FINAL 362,00
10/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 362,00
TOTAL 362,00 362,00 362,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.