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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6296 Data de lançamento: 11/12/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 35521145 DA SMOVSU, MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 218,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 35521145 DA SMOVSU, MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE FATURA EM ANEXO. 218,51
11/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 35521145 DA SMOVSU, MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE FATURA EM ANEXO. 218,51
TOTAL 218,51 218,51 0,00
SALDO A PAGAR 218,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.