Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6296 |
Data de lançamento: |
11/12/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 35521145 DA SMOVSU, MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
218,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 35521145 DA SMOVSU, MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE FATURA EM ANEXO. |
218,51 |
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11/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 35521145 DA SMOVSU, MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE FATURA EM ANEXO. |
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218,51 |
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TOTAL |
218,51 |
218,51 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
218,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.