PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE CONTRATO NR 029/2014, PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, TERCEIRO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 491
0,00
646,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE CONTRATO NR 029/2014, PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, TERCEIRO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 491
646,17
29/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOLDI ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE CONTRATO NR 029/2014, PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2011, TERCEIRO TERMO ADITIVO/14 E TIPO DE DESPESA 491
646,17
29/12/2014
POR TRE IDO EMPENHADIO A MAIOR
-2,21
29/12/2014
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR EMPENHADO A MAIOR
-2,21
30/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864812
643,96
TOTAL
643,96
643,96
643,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.