Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: RONALDO L. CADORE - ME. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6428 |
Data de lançamento: |
19/12/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2076/2014,ANEXA. |
0,00 |
213,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2076/2014,ANEXA. |
213,00 |
|
|
22/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2076/2014,ANEXA. |
|
213,00 |
|
24/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
213,00 |
TOTAL |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.