Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL.PARA CONSUMO DOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 2079/2014,ANEXA.
0,00
27,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL.PARA CONSUMO DOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 2079/2014,ANEXA.
27,60
22/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL.PARA CONSUMO DOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 2079/2014,ANEXA.
27,60
24/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
27,60
TOTAL
27,60
27,60
27,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.