Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6456 |
Data de lançamento: |
29/12/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-Salário Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1034 DA SMEC, MES DE DEZEMBRO DE 22014. |
0,00 |
332,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1034 DA SMEC, MES DE DEZEMBRO DE 22014. |
332,93 |
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29/12/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1034 DA SMEC, MES DE DEZEMBRO DE 22014. |
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332,93 |
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29/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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332,93 |
TOTAL |
332,93 |
332,93 |
332,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.