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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JADIR DA ROSA- RAPIDINHO MUDANÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6476 Data de lançamento: 29/12/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE VISTA GAUCHA PARA NOVO HAMBURGO- RS, PARA VERLI SOARES, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 16324/2014,ANEXA. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE VISTA GAUCHA PARA NOVO HAMBURGO- RS, PARA VERLI SOARES, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 16324/2014,ANEXA. 400,00
29/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE VISTA GAUCHA PARA NOVO HAMBURGO- RS, PARA VERLI SOARES, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 16324/2014,ANEXA. 400,00
30/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864818 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.