Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra. para melhorias dos veiculos micro onibus.placas iqn 4647 e onibus afx 6238 da smec, cfe oc. nr 2096 e 2098/2014,anexa.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra. para melhorias dos veiculos micro onibus.placas iqn 4647 e onibus afx 6238 da smec, cfe oc. nr 2096 e 2098/2014,anexa.
50,00
30/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mão de obra. para melhorias dos veiculos micro onibus.placas iqn 4647 e onibus afx 6238 da smec, cfe oc. nr 2096 e 2098/2014,anexa.
50,00
30/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 257
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.