Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
651 |
Data de lançamento: |
03/02/2014 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento recolhimento inss referente a fopag 01/2014 da cmv- servidores. |
0,00 |
143,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento recolhimento inss referente a fopag 01/2014 da cmv- servidores. |
143,46 |
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03/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento recolhimento inss referente a fopag 01/2014 da cmv- servidores. |
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143,46 |
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06/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851340
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143,46 |
TOTAL |
143,46 |
143,46 |
143,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.