Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ARLINDO DE CARLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ARLINDO DE CARLI- SMOVSU, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. |
0,00 |
1.771,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ARLINDO DE CARLI- SMOVSU, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. |
1.771,64 |
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02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ARLINDO DE CARLI- SMOVSU, CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. |
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1.771,64 |
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13/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854152
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1.771,64 |
TOTAL |
1.771,64 |
1.771,64 |
1.771,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SORELA - Contribuição dos Associados |
09/01/2014 |
9,24 |
75/2014 |
Lançada |
INSS Segurados Ativos |
09/01/2014 |
4,57 |
75/2014 |
Lançada |
TOTAL |
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13,81 |
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