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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 708 Data de lançamento: 07/02/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO. UMA UN DE OLEO ATF COM 05 LTS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 180/2014 ,ANEXA. 0,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO. UMA UN DE OLEO ATF COM 05 LTS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 180/2014 ,ANEXA. 235,00
12/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO. UMA UN DE OLEO ATF COM 05 LTS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 180/2014 ,ANEXA. 235,00
17/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.