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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ISIDORO KLAIC VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 712 Data de lançamento: 07/02/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 KG DE BOLACHA CASEIRA. PARA CONSUMO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 184/2014 ,ANEXA. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 KG DE BOLACHA CASEIRA. PARA CONSUMO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 184/2014 ,ANEXA. 250,00
12/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 KG DE BOLACHA CASEIRA. PARA CONSUMO NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 184/2014 ,ANEXA. 250,00
13/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864244 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 12/02/2014 5,75 920/2014 Lançada
TOTAL   5,75