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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 719 Data de lançamento: 10/02/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10,20 M2 DE PAREDE ASSOALHO PINUS 10CM X 3M. PARA AUXILIO MELHORIAS DE MORADIA PARA JAIR SCAPINI CFE LM NR 1943 DE 12/12/04, CFE OC. NR 191/2014 ,ANEXA. 0,00 202,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10,20 M2 DE PAREDE ASSOALHO PINUS 10CM X 3M. PARA AUXILIO MELHORIAS DE MORADIA PARA JAIR SCAPINI CFE LM NR 1943 DE 12/12/04, CFE OC. NR 191/2014 ,ANEXA. 202,98
12/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10,20 M2 DE PAREDE ASSOALHO PINUS 10CM X 3M. PARA AUXILIO MELHORIAS DE MORADIA PARA JAIR SCAPINI CFE LM NR 1943 DE 12/12/04, CFE OC. NR 191/2014 ,ANEXA. 202,98
13/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 202,98
TOTAL 202,98 202,98 202,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.