Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VIVO S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO- MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
0,00 |
157,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO- MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
157,59 |
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02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO- MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
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157,59 |
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13/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854931
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157,59 |
TOTAL |
157,59 |
157,59 |
157,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.