PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR PORTATIL E UM OTOSCOPIO. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1785/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR PORTATIL E UM OTOSCOPIO. PARA USO NA SMS, CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONTRATO NR 13718.967000/1120-01, CFE OC. NR 1785/2013, ANEXA. PREGAO PRESENCIAL NR 22/2013 E TIPO DE DESPESA 459.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.