Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 226/2014 ,ANEXA.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 226/2014 ,ANEXA.
120,00
20/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 226/2014 ,ANEXA.
120,00
21/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854956
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.