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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 17/02/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, COM VCTO EM 10/02/2014, CFE RI NR 16570/2014 ,ANEXA. 0,00 407,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, COM VCTO EM 10/02/2014, CFE RI NR 16570/2014 ,ANEXA. 407,62
17/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, COM VCTO EM 10/02/2014, CFE RI NR 16570/2014 ,ANEXA. 407,62
19/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 407,62
TOTAL 407,62 407,62 407,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.