Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, COM VCTO EM 10/02/2014, CFE RI NR 16570/2014 ,ANEXA.
0,00
407,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, COM VCTO EM 10/02/2014, CFE RI NR 16570/2014 ,ANEXA.
407,62
17/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO LOCALIZADO NA AVENIDA NOVE DE MAIO NR 518, COM VCTO EM 10/02/2014, CFE RI NR 16570/2014 ,ANEXA.
407,62
19/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
407,62
TOTAL
407,62
407,62
407,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.