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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FABIANO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 836 Data de lançamento: 17/02/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,50 M3 DE CAMA DE AVIARIO. PARA PLANTIOP DE FLORES NA AVENIDA NOVE DE MAIO E NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 235/2014 ANEXA. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,50 M3 DE CAMA DE AVIARIO. PARA PLANTIOP DE FLORES NA AVENIDA NOVE DE MAIO E NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 235/2014 ANEXA. 700,00
25/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,50 M3 DE CAMA DE AVIARIO. PARA PLANTIOP DE FLORES NA AVENIDA NOVE DE MAIO E NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 235/2014 ANEXA. 700,00
27/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 26/02/2014 16,10 1263/2014 Lançada
TOTAL   16,10