Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CADEADOS. UMA FECHADURA EXTRENA LARGA. PARA USO NA SALA ONDE SERÃO GUARDADOS OS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 244/2014, ANEXA.
0,00
53,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CADEADOS. UMA FECHADURA EXTRENA LARGA. PARA USO NA SALA ONDE SERÃO GUARDADOS OS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 244/2014, ANEXA.
53,90
24/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CADEADOS. UMA FECHADURA EXTRENA LARGA. PARA USO NA SALA ONDE SERÃO GUARDADOS OS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 244/2014, ANEXA.
53,90
06/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
53,90
TOTAL
53,90
53,90
53,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.