Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NAS REFORMAS EM SALA DE AULA DA ESCOLA M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 251/2014 ,ANEXA.
0,00
86,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NAS REFORMAS EM SALA DE AULA DA ESCOLA M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 251/2014 ,ANEXA.
86,45
24/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NAS REFORMAS EM SALA DE AULA DA ESCOLA M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 251/2014 ,ANEXA.
86,45
06/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
86,45
TOTAL
86,45
86,45
86,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.