Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DE PAREDE DA SALA DE AULA NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 261/2014 ,ANEXA.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DE PAREDE DA SALA DE AULA NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 261/2014 ,ANEXA.
250,00
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DE PAREDE DA SALA DE AULA NA ESCOLA DE EDC. INF. SONHO MEU, CFE OC. NR 261/2014 ,ANEXA.
250,00
28/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854880
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.