Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE REPAROS. 02 LTS DE QUEROSENE. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 276/2014 ,ANEXA.
0,00
125,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE REPAROS. 02 LTS DE QUEROSENE. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 276/2014 ,ANEXA.
125,94
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE REPAROS. 02 LTS DE QUEROSENE. PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 276/2014 ,ANEXA.
125,94
28/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
125,94
TOTAL
125,94
125,94
125,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.