O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 3.000,00
21/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 392,00
03/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 196,00
03/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3104 392,00
16/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3112 196,00
25/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 122,50
13/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865166 122,50
21/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 98,00
10/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865254 98,00
17/08/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 245,00
01/09/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 147,00
10/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865279, 245,00
11/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865283, 147,00
10/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 380,00
10/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 160,00
10/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2015 - REF. OUTUBRO/2015 ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME - 369 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540.. 380,00
24/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS- MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, OC. NR 662/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 860,00
10/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865405, 160,00
14/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865414, 860,00
29/12/2015 por não utilizaçãodo valor- reempenhado em 2016 -399,50
TOTAL 2.600,50 2.600,50 2.600,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 22/05/2015 7,84 3823/2015 Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 03/06/2015 3,92 4320/2015 Lançada
TOTAL   11,76