O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3602 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA. 0,00 2.519,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA. 2.519,00
13/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA. 855,44
29/07/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014- OC. NR 1119/2015,ANEXA. TIPO DEDESPESA 507 E QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO NR 113/2015,ANEXA. 1.663,56
29/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 855,44
TOTAL 2.519,00 2.519,00 855,44
SALDO A PAGAR 1.663,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.