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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 141 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 2.000,00
03/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 210,00
05/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 160,00
05/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 140,00
05/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 210,00
17/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 140,00
17/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 160,00
22/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 140,00
24/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 202,50
01/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 67,50
01/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 90,00
03/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 202,50
03/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 140,00
10/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 67,50
10/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 90,00
21/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 45,00
04/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 45,00
11/04/2016 Conforme Nota Fiscal Nº U/631; U/632; U/628; 180,00
18/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 45,00
28/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 180,00
28/04/2016 NOVA LICITAÇÃO. -562,50
29/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE OC. NR 665/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. 157,50
02/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 45,00
11/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 157,50
TOTAL 1.437,50 1.437,50 1.437,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.