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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 349 Data de lançamento: 12/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 0,00 1.534,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 1.534,60
23/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
26/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 383,65
22/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
05/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 383,65
24/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
30/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
01/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 383,65
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 383,65
01/06/2016 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO EFETUADO SEM DESCONTOS DE RETENÇOES DE I9SSQN -383,65
10/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 383,65
TOTAL 1.534,60 1.534,60 1.534,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.