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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 139 Data de lançamento: 06/01/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. 1.500,00
02/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. 130,00
02/03/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 139/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 3,90
06/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. 540,00
06/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866196 126,10
06/03/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 139/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 16,20
10/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866203 523,80
14/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. 295,00
14/03/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 139/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 8,85
14/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866217 286,15
05/04/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. 215,00
05/04/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 139/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 6,45
07/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866255 208,55
05/05/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. 15,00
05/05/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016. 305,00
05/05/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 139/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 0,45
05/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866332 14,55
05/05/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 139/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 9,15
11/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866265 295,85
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 02/03/2017 3,90 Lançada
ISS - Município VG 06/03/2017 16,20 Lançada
ISS - Município VG 14/03/2017 8,85 Lançada
ISS - Município VG 05/04/2017 6,45 Lançada
ISS - Município VG 05/05/2017 0,45 Lançada
ISS - Município VG 05/05/2017 9,15 Lançada
TOTAL   45,00